Sisällysluettelo
- 1. Pidä lounastapaamisia
- 2. Matkapuhelin yrityspuheluihin
- 3. Vähennä terveydenhuollon palkkioita
- 4. Manag-verotettava tulo
- 5. Vähennä matkakulut
- Pohjaviiva
Pienyrityksen omistajalle verokausi voi olla stressaavaa, ja mahdollisuus purkaa rahat rahaa hallitukselle ei ole mielenkiintoista. Siksi pienyritysten omistajat rakastavat veroetuja. Tässä on 5 veroetua, jotka pienyritysten omistajat usein jättävät huomiotta ja jotka voivat säästää yrityksesi rahaa.
Ole hyvä ja ota yhteyttä vero-ammattiisi ennen kuin noudatat alla olevia ehdotuksia. Jos teet verot itse, on resurssi, joka vertaa TurboTaxin, TaxActin ja HR Blockin online-tarjouksia.
Avainsanat
- Pienyrityksen omistajana sinulla on paljon hallintaa verohelpotuksista, jotka voit vähentää yrityksesi tuloista. Monia näistä vähennyksistä voidaan jättää huomiotta, koska ne vaikuttavat melko vaarattomilta.Lounaskokoukset, puhelinpalvelu ja sairausvakuutusmaksut, kaikki tyypillisesti voivat saada muun muassa yritysverovähennyksiä.
1. Pidä lounastapaamisia
Joten jos ostat lounaan joka päivä ja kulutat noin 8 dollaria, voit vähentää 4 dollaria. Jos teet matematiikan, se on yli 1000 dollaria vuodessa saatavissa olevilla vähennyksillä (4 dollaria / päivä x 5 päivää x 52 viikkoa).
2. Käytä henkilökohtaista matkapuhelintasi yrityspuheluihin
Oletetaan, että käytät puhelimellasi noin 30 000 minuuttia vuodessa sekä henkilökohtaisista että liiketoiminnallisista syistä. Vietät noin 60 minuuttia päivässä yrityspuheluihin keskimääräisen työviikon ajan. Se on noin 15 600 minuuttia vuodessa, jonka käytät yrityspuheluihin (60 minuuttia / päivä x 5 päivää x 52 viikkoa) - yli 50% kaikista vuosipuheluminuuteista. Tämän skenaarion lukujen perusteella voit vähentää yli 50% henkilökohtaisen matkapuhelimen vuosikustannuksista liiketoiminnan kustannuksina.
Tärkeintä on varmistaa, että saat yksityiskohtaisen luettelon kuukausittaisesta puhelinlaskustasi, jotta sinulla olisi todisteita siltä varalta, että IRS päättäisi koskaan tarkastaa yrityksesi. Olisi järkevää hankkia erillinen yritysnumero, joka reitittää puhelimeesi, jolloin tulevien puheluiden erottaminen on paljon helpompaa. Jos oletetaan, että puhelinlasku on 100 dollaria kuukaudessa (keskimääräinen lasku yli 100 dollaria / kk) ja 50%: n vähennys, voisit säästää ylimääräistä 500 dollaria vähennyksissä (100 dollaria / kuukausi x 12 kuukautta x.50 vähennys).
3. Vähennä terveydenhuollon palkkioita
Yrittäjänä, joka täyttää yllä olevat kriteerit, voit vaatia 10 000 dollarin tuloverokatkoa, mutta ei tauoa itsenäisen ammatinharjoittamisen verolle, joka pysyy 60 000 dollarin verotettavana tulona (pienyritykset maksavat molemmat.). Jos puolisosi on kuitenkin yrityksesi työntekijä, voit saada molemmat. Voit ostaa hänen nimensä (ei yrityksen nimessä) suunnitelman, joka kattaa molemmat teistä ja heidän huollettavistasi. Koska hän on sekä työntekijä että puolisosi, voit vähentää 100 000 dollarin suuruiset maksut sekä yritystoiminnan verosta että itsenäisen ammatinharjoittamisen verosta olettaen, että toimitat yhdessä. Tässä skenaariossa voisit säästää 3 000 dollaria tuloverosta ja ylimääräisiä 1 530 dollaria itsenäisen ammatinharjoittamisen veroilla, kun säästöt yhteensä ovat 4 530 dollaria. (Lisätietoja muista veroetuista, joita itsenäiset ammatinharjoittajat voivat hyödyntää, on artikkelissa: 10 veroetua itsenäisille ammatinharjoittajille.)
4. Hallinnoi verotettavia tulojasi
Verotettavasta tulostasi riippuen verokannat voivat vaihdella huomattavasti - jopa 10 prosentilla sekä yksityishenkilöille että yrityksille veroryhmästä toiseen.
Oletetaan, että yrityksesi on LLC ja olet useiden viikkojen päässä liiketoimintavuoden lopusta. Tarkistat verotettavan tulosi ja huomaat, että toistaiseksi se on 80 000 dollaria. Sinun on ostettava uusia laitteita, jotka maksavat yhteensä 15 000 dollaria. Jos teet nämä ostokset nyt, ne työntävät verotettavan tulosi takaisin alaspäin noin 65 000 dollariin, mikä asettaa sinut 50 000 - 75 000 dollarin tuloveroon (25%). Jos odotat, yrityksesi on 75 000–100 000 dollarin kannattimessa (34%).
5. Vähennä matkakulut
Yritysten omistajat keräävät usein pisteitä maileihinsa ja kuvittelevat, että he voivat vähentää liikematkakustannuksia käyttämällä mailejaan liikelentoihin. Jos he myös lentävät melko usein henkilökohtaisia matkoja varten, tämä on virhe. Liikematkakustannukset ovat täysin vähennyskelpoisia yrityskuluina; henkilökohtaiset matkakulut eivät tietenkään ole.
Oletetaan, että käytät 5 000 dollaria vuodessa liikelentoihin ja 2 000 dollaria vuodessa henkilökohtaisiin lentoihin, yrityksesi tulot ovat 60 000 dollaria vuodessa, maksat noin 30% osavaltion ja liittovaltion tuloveroissa ja kerryt 2000 dollaria vuodessa lentoympäristössä. Sen sijaan, että maksat 18 000 dollaria veroina (60 000 dollaria x.30), maksat veroja 16 500 dollaria (60 000 dollaria - 5 000 dollaria matkakulut x.30). Seurauksena on, että säästät 1500 dollaria tuloveroina ja vielä 2 000 dollaria henkilökohtaisissa matkakuluissa (jotka katteet lentoympäristölläsi), jolloin säästät yhteensä 3 500 dollaria vuodessa.
Pohjaviiva
Näiden 5 vinkin avulla sinun pitäisi voida säästää rahaa veroihisi tänä vuonna. Tietysti veroetuista voi tulla melko monimutkaisia, joten muista kysyä verohenkilöltä näitä etuja. (Katso aiheeseen liittyvää lukemista diaesitys: Kiistanalaisimmat verovähennykset .)
5 suurinta haastetta pienyrityksellesi
